为了全面落实经济责任制,规范经费收支管理,根据院领导安排和年度财务工作安排,8月8日—19日院计划财务审计处和科研管理与国际合作处对院属8个单位2019年财务管理工作进行了检查。
此次检查采取了召开座谈会、听取汇报、现场核查等方式进行。各单位负责人、科研项目负责人、财务管理人员和科管秘书围绕单位执行财政预算管理和财务会计制度规定、建立健全内部财务管理制度、科研项目经费使用管理等八个方面进行了自查。检查组针对自查过程中普遍性存在的问题,提高整改意见,要求各单位加大对新出台国家财经法规制度的学习,提高认识,进一步完善内控管理制度,加大各类科研经费管理力度,提高资金使用效率。
通过此次检查,全面掌握了全院财务管理现状,提高了各单位加强财务管理、遵守财经纪律的意识,促进了科研项目资金规范化管理,达到了预期目的。